2026年度怀化市建设工程质量安全监督站部门预算公开说明
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
(一)部门职责
怀化市建设工程质量安全监督站的主要职责是:
1.执行法律、法规和工程建设技术标准,受理辖区内建设工程的质量安全监督。
2.掌握本市工程质量安全动态,及时准确地向建设行政主管部门和上级监督站报告工程质量安全状况,定期做全市质量安全形势分析报告,提出加强工程质量安全工作的具体措施,并组织实施。
3.受理群众对建筑工程和市政基础设施质量安全投诉,参与本地市工程质量安全事故的调查和处理工作。
4.对受监责任主体、有关机构的质量安全行为和工程实体质量安全监督抽查。
5.组织并参加本市建设工程质量安全检查,对责任主体和有关机构不履行质量安全责任行为的,发出整改通知或停工整改通知书,对责任主体和有关机构违法、违规行为调查取证和核实,提出处罚建议和实施处罚。
6.提交工程质量监督报告,办理工程竣工验收备案。
7.参与本区建设工程新技术的推广应用。
完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
怀化市建设工程质量安全监督站作为市住房和城乡建设局的二级部门预算单位,内设科室为:办公室、财务室、4个质量安全监督室、综合室、技术室、设备管理室、商混及检测机构监督室、文明施工管理室。
二、部门预算单位构成
纳入2026年怀化市建设工程质量安全监督站部门预算编制范围的包括:怀化市建设工程质量安全监督站(二级部门)。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
(一)收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算1264.2万元,其中,一般公共预算拨款1212.8万元,政府性基金预算拨款51.4万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上年结转结余0万元。同口径对比,收入较上年增加209.99万元,增长率19.92%,主要原因是预算改革,公用经费定额标准调整增加。
(二)支出预算。2026年本部门支出预算数1264.2万元,其中,城乡社区管理事务支出1113.4万元,社会保障和就业支出104.57万元,卫生健康支出46.23万元。同口径对比,支出较上年增加209.99万元,增长率19.92%,主要原因是基本支出增加。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为1212.8万元,其中:城乡社区管理事务支出1062万元,占87.57%;社会保障和就业支出104.57万元,占8.62%;卫生健康支出46.23万元,占3.81%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年年初预算数为1212.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资346.55万元、绩效工资184.26万元、津贴补贴0.65万元、奖金183.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.57万元、职工基本医疗保险缴费46.23万元、其他社会保障缴费12.21万元、伙食补助费24.16万元、住房公积金85.75万元、其他对个人和家庭的补助45.82万元、奖励金3.91万元、工会经费47.23万元、办公费20.33万元、电费5万元、物业管理费4.07万元、其他商品和服务支出87.11万元、公务用车运行维护费2.85万元、差旅费5万元、邮电费4万元;
(二)项目支出:2026年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出情况
2026年政府性基金支出为51.4万元,具体安排为:基本支出51.4万元,主要用于其他社会保障缴费41.4万元、其他商品和服务支出10万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费预算
2026年怀化市建设工程质量安全监督站安排一般公共预算“三公”经费预算数为2.85万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.85万元,因公出国(境)费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。
(二)机关运行经费
2026年怀化市建设工程质量安全监督站机关运行经费175.59万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出),同口径对比,比上年预算数增加77.55万元,提高79.1%,主要因为预算改革,公用经费定额标准调整增加,主要用于工会经费47.23万元、办公费20.33万元、电费5万元、物业管理费4.07万元、其他商品和服务支出87.11万元、公务用车运行维护费2.85万元、差旅费5万元、邮电费4万元。
(三)政府采购情况
2026年怀化市建设工程质量安全监督站政府采购预算总额0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出1264.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
2.2026年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1264.2万元,其中,基本支出1264.2万元,项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。
(七)一般性支出情况
1.2026年本部门无会议费预算。
2.2026年本部门无培训费预算
3.2026年,本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
原文地址:https://www.huaihua.gov.cn/zjj/c100645/202606/60b58bb9e7ff42598492575cc19b9333.shtml