根据《中华人民共和国审计法》的规定,珠海市审计局公告了《珠海市2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称审计整改报告)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将相关问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映珠海市住房和城乡建设局问题5个,均为分阶段整改类问题。为推动整改,我局第一时间组织研究部署,明确责任分工和整改时限,扎实推进整改工作落实落细。截至公告日已整改问题4个,正在整改问题1个。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于结算工作推进缓慢的问题
该问题正在整改。根据审计报告提出的意见,我局积极会同各参建单位沟通协商,加快推进项目结算,并建立完善争议解决机制。截至公告日,相关主管部门已出具建安费的审核意见,下一步,我局将继续督促指导有关单位补充完善项目结算资料,做好项目结算相关工作。
(二)关于主管部门监管力度不足的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局一是制定专项治理实施方案,系统整治审核监管存在的问题;二是增设举报途径,邀请社会公众对我局审核监管业务进行监督;三是定期开展动态核查,对违法违规行为,依法依规严肃查处。
(三)关于信息化平台使用绩效不佳的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局督促运维单位完成对平台功能的修复及相关平台对接,已结合相关部门业务需求实现数据共享,发挥数据效能。
(四)关于信息化平台运维运营质量不佳的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局一是加强对平台运营运维单位管理,督促运营运维单位对平台相关功能进行全面检修;二是扩大平台使用规模,加大宣传引导,优化运维水平,进一步提升企业群众对平台的认可。
(五)关于未落实工伤保险信息互通机制的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我局开展排查整治,对未参保的项目,及时提醒并督促施工企业办理参保,目前,在建项目已全部完成参保。
三、审计建议的采纳情况
(一)关于“强化统筹协调与监督职能”的审计建议
采纳此建议。我局加强对主管项目全生命周期的投资、质量、进度、结算等全过程管理工作力度,理顺优化组织架构及工作职能,加强与相关业务主管部门沟通,协调解决跨部门、跨层级的共性问题和突出困难,强化主管项目的统筹协调与监督指导,全力推进主管项目按基建程序做好项目全流程工作。
(二)关于“优化行政检查工作”的审计建议
采纳此建议。我局全面贯彻落实“综合查一次”各项要求,整合行政检查事项,推动检查事项能并尽并、能合尽合,切实降低检查频次。全面推行亮码入企,做到全程留痕、可溯可查,坚决遏制乱检查,切实减轻企业负担。持续开展规范涉企行政执法专项行动,将“乱检查”列为整治重点任务,严格纠正违规执法。
(三)关于“进一步做好政务信息系统使用及运行管理”的审计建议
采纳此建议。我局依托现行信息化项目管理规章,规范信息化项目立项管理,确保建设和运维方案科学严谨,充分发挥信息化项目实效。评估项目实际绩效,规范运维运营服务考核,指导后续系统运维开展。全面落实网络安全和数据安全要求,做到安全技术措施与信息化建设同步规划、同步建设、同步使用,针对网络和数据安全管理完善制度建设,常态化排查病毒及漏洞扫描,及时修复漏洞,同时定期开展网络安全应急演练,提高应急保障能力。
(四)关于“强化参保责任,保障重点人群”的审计建议
采纳此建议。我局强化部门协同联动,加强与人社部门常态化沟通对接,健全完善保险信息互通共享机制,实现建设项目参保信息互通。
珠海市住房和城乡建设局
2026年6月8日
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/zwgk/tzgg/content/post_3912988.html